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推動國有企業(yè)審計工作提質增效
2026-04-16
來源:審計署網站

在國有企業(yè)審計中,各地審計機關積極踐行研究型審計理念,探索審計組織模式,強化數(shù)據驅動與資源統(tǒng)籌,聚焦資產運營全流程和投融資風險管控,有效提升了國有企業(yè)審計的監(jiān)督質效與規(guī)范水平。

吉林省長春市審計局深入貫徹落實研究型審計理念,積極探索審計組織實施模式,強化審計資源統(tǒng)籌謀劃與系統(tǒng)整合,組織多個業(yè)務處室參與,推進市屬國企投融資專項審計調查提質增效。

科學謀劃整體布局,準確把握審計方向。審前階段,全面梳理市國資委履行出資人職責的市屬國企基本情況和功能定位,結合企業(yè)投融資相關法律法規(guī)和以往年度相關單位審計成果,明確審計目標、審計范圍和審計重點內容,科學制定審計工作方案和實施方案;深入研究編制審計問題指引,梳理企業(yè)投融資領域若干常見問題,涵蓋投融資決策程序、執(zhí)行管理與資金使用、風險管控等核心維度,為后續(xù)工作開展提供精準的靶向性指引。審計實施中,參審處室同步開展現(xiàn)場審計,實現(xiàn)審計方法和審計信息等資源共享,建立目標融合、資源融合和流程融合的“三融合”協(xié)同聯(lián)動新機制,實現(xiàn)風險信息的雙向共享、高效傳遞,切實提升審計監(jiān)督合力。

廣東省廣州市審計局充分發(fā)揮數(shù)據驅動作用,對“十四五”期間全市審計機關國有企業(yè)審計開展專題統(tǒng)計分析,推動審計監(jiān)督提質增效。

廣州市審計機關立足新時代國有企業(yè)改革發(fā)展要求,圍繞重大經濟政策落實、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行、國企改革推進等關鍵領域開展審計,切實發(fā)揮了政策落實“督查員”作用。深入貫徹“精準立項、全面覆蓋、深度挖掘”的工作思路,以戰(zhàn)略風險、投資管理風險、債務融資風險等為切入點開展審計。通過少而精的專項審計調查項目,實現(xiàn)對市屬一級國有企業(yè)的全覆蓋及下屬全資、控股企業(yè)的深層次監(jiān)督,有效筑牢了國企經營管理風險的防線。聚焦企業(yè)主要領導人員權力運行和責任落實,精準評價履職情況,為領導干部“精準畫像”。立足國企經營特點,優(yōu)化審計資源配置,推進大數(shù)據審計平臺建設,以技術創(chuàng)新提升審計質效。針對國有企業(yè)審計工作中存在的不足,廣州市審計局深化制度機制建設,鞏固“科學規(guī)范提升年”行動成果,將好的做法固化為制度,構建全流程科學規(guī)范的審計工作機制。

重慶市萬州區(qū)審計局緊盯國企資產運營管理全流程,穩(wěn)步推進“三個聚焦”,切實提升項目質效,推動國企資產規(guī)范運營。

聚焦審前研究,科學錨定審計方向。系統(tǒng)收集區(qū)屬國企以往年度資料,梳理涉及資產管理方面的歷史問題和整改情況;全面歸集資產管理制度、產權登記等資料,摸清資產總量、類型及運營底數(shù);與區(qū)國資委、區(qū)財政局等主管部門開展調研座談,了解資產購置、使用、處置全流程運轉情況,梳理運營管理薄弱環(huán)節(jié),科學確定審計調查重點。聚焦核心環(huán)節(jié),深挖細查問題癥結。關注資產購置,核實審批流程、采購價格等重點環(huán)節(jié)。緊盯資產處置,核查拍賣、轉讓、報廢、評估定價等環(huán)節(jié)的合規(guī)性,積極盤活資產,推動資產處置更加合理高效。圍繞資產運營,審查核實收益核算的真實性、運營行為的合規(guī)性,全鏈條防范國有資產流失風險。聚焦過程管控,確保項目質量過硬。嚴格執(zhí)行審計項目全過程質量管控機制,確保問題定性準確、事實依據充分。明確審計組成員職責分工與責任清單,梳理各環(huán)節(jié)廉政風險點,嚴格按照全面從嚴治黨治審相關要求全面規(guī)范,有效防范風險。


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